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2020年預算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布了時候:2021-02-07 閱讀次數:
  
上海市2020年區級單位預算
預算單位: 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心                              
  
目錄
一、部門主要職能
二、部門機構設置
三、名詞解釋
四、部門預算編制說明
五、部門預算表
    1. 2020年部門財務收支預算總表
    2. 2020年部門收入預算總表
    3. 2020年部門支出預算總表
    4.2020年部門財政撥款收支預算總表
    5.2020年部門一般公共預算支出功能分類預算表
    6.2020年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
    7.2020年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
    8. 2020年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他相關情況說明
  
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心主要職能
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心是一所業務由松江區衛生和計劃生育委員會主管的基層醫療衛生機構。
    主要職能包括:
    1.以社區衛生服務中心為主體,全科醫生為骨干,合理使用社區資源和適宜技術,以居民健康為中心,家庭為單位,社區為范圍,需求為導向,以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人為重點,以解決社區的主要衛生問題,滿足基本衛生服務需求為目的,融預防、醫療、保健、康復、健康教育為一體,有效、經濟、方便、綜合、連續的基層衛生服務。
  
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心機構設置
    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有16個衛生室,有16個家庭醫生服務團隊。
  
名詞解釋
   (一)基本支出預算:是區級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和公用經費兩部分。
   (二)項目支出預算:是區級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標,在基本支出之外編制的年度支出計劃。
   (三)“三公”經費:是與區級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用區級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排區內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
   (四)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
  
2020年上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心預算編制說明
    2020年,上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心預算支出總額為10158.68萬元,其中:財政撥款支出預算5024.45萬元。財政撥款支出預算中,一般公共預算撥款支出預算5024.45萬元,政府性基金撥款支出預算0萬元。財政撥款支出主要內容如下:
    1. “衛生健康支出”科目4215.90萬元,主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、基本公共衛生服務中央專項支出、基本公共衛生服務考核經費、重大公共衛生服務專項支出以及設備購置等
    2. “教育支出”科目10.00萬元,主要用于職工繼續教育、學分、專業技術培訓
    3. “社會保障和就業支出”科目636.96萬元,主要用于離退休人員福利費及在職人員社會保險、職業年金支出
    4. “住房保障支出”科目161.59萬元,主要用于在職人員住房公積金
  
2020年單位財務收支預算總表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
本年收入 本年支出
項目 預算數 項目 預算數
合計 基本支出 項目支出
人員經費 公用經費
一、財政撥款收入    50,244,536.06 一、 教育支出 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1. 一般公共預算資金    50,244,536.06 二、 社會保障和就業支出 6,384,721.85 5,540,201.85 844,520.00 0.00
2. 政府性基金   三、 衛生健康支出 93,486,147.00 39,546,530.85 50,566,616.15 3,373,000.00
二、事業收入   四、 住房保障支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00 0.00
三、事業單位經營收入              
四、其他收入    51,342,225.00            
收入總計   101,586,761.06 支出總計 101,586,761.06 46,702,624.91 51,411,136.15 3,473,000.00
2020年本部門收入預算10158.68萬元,比上年增加522.63萬元,增長5.42%,主要原因是由于財政撥款及事業收入增加;支出預算10158.68萬元,比上年增加522.63萬元,增長5.42%,主要原因是由于人員經費增加。
  
2020年單位收入預算總表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
項目 收入預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 財政撥款收入 事業收入 事業單位 其他收入
經營收入
205     教育支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
205 08   進修及培訓 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00
205 08 03 培訓支出 100,000.00 100,000.00     0.00
208     社會保障和就業支出 6,384,721.85 6,369,641.85 0.00 0.00 15,080.00
208 05   行政事業單位養老支出 6,384,721.85 6,369,641.85 0.00 0.00 15,080.00
208 05 02 事業單位離退休 844,520.00 829,440.00     15,080.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 3,693,467.90 3,693,467.90     0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,846,733.95 1,846,733.95     0.00
210     衛生健康支出 93,486,147.00 42,159,002.00 0.00 0.00 51,327,145.00
210 03   基層醫療衛生機構 84,328,450.43 33,001,305.43 0.00 0.00 51,327,145.00
210 03 01 城市社區衛生機構 84,328,450.43 33,001,305.43     51,327,145.00
210 04   公共衛生 6,964,700.00 6,964,700.00 0.00 0.00 0.00
210 04 08 基本公共衛生服務 6,668,700.00 6,668,700.00     0.00
210 04 09 重大公共衛生服務 296,000.00 296,000.00     0.00
210 11   行政事業單位醫療 2,192,996.57 2,192,996.57 0.00 0.00 0.00
210 11 02 事業單位醫療 2,192,996.57 2,192,996.57     0.00
221     住房保障支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00 0.00 0.00
221 02   住房改革支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00 0.00 0.00
221 02 01 住房公積金 1,615,892.21 1,615,892.21     0.00
合      計 101,586,761.06 50,244,536.06 0.00 0.00 51,342,225.00
  
2020年單位支出預算總表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
項目 支出預算
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 08   進修及培訓 100,000.00 0.00 100,000.00
205 08 03 培訓支出 100,000.00 0.00 100,000.00
208     社會保障和就業支出 6,384,721.85 6,384,721.85 0.00
208 05   行政事業單位養老支出 6,384,721.85 6,384,721.85 0.00
208 05 02 事業單位離退休 844,520.00 844,520.00 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 3,693,467.90 3,693,467.90 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,846,733.95 1,846,733.95 0.00
210     衛生健康支出 93,486,147.00 90,113,147.00 3,373,000.00
210 03   基層醫療衛生機構 84,328,450.43 81,551,450.43 2,777,000.00
210 03 01 城市社區衛生機構 84,328,450.43 81,551,450.43 2,777,000.00
210 04   公共衛生 6,964,700.00 6,368,700.00 596,000.00
210 04 08 基本公共衛生服務 6,668,700.00 6,368,700.00 300,000.00
210 04 09 重大公共衛生服務 296,000.00 0.00 296,000.00
210 11   行政事業單位醫療 2,192,996.57 2,192,996.57 0.00
210 11 02 事業單位醫療 2,192,996.57 2,192,996.57 0.00
221     住房保障支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
221 02   住房改革支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
221 02 01 住房公積金 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
合      計 101,586,761.06 98,113,761.06 3,473,000.00
  
2020年單位財政撥款收支預算總表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
財政撥款收入 財政撥款支出
項目 預算數 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金  50,244,536.06 一、 教育支出 100,000.00 100,000.00 0.00
二、政府性基金   二、 社會保障和就業支出 6,369,641.85 6,369,641.85 0.00
    三、 衛生健康支出 42,159,002.00 42,159,002.00 0.00
    四、 住房保障支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
收入總計  50,244,536.06 支出總計 50,244,536.06 50,244,536.06 0.00
  
2020年單位一般公共預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 100,000.00 0.00 100,000.00
205 08   進修及培訓 100,000.00 0.00 100,000.00
205 08 03 培訓支出 100,000.00 0.00 100,000.00
208     社會保障和就業支出 6,369,641.85 6,369,641.85 0.00
208 05   行政事業單位養老支出 6,369,641.85 6,369,641.85 0.00
208 05 02 事業單位離退休 829,440.00 829,440.00 0.00
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 3,693,467.90 3,693,467.90 0.00
208 05 06 機關事業單位職業年金繳費支出 1,846,733.95 1,846,733.95 0.00
210     衛生健康支出 42,159,002.00 39,296,002.00 2,863,000.00
210 03   基層醫療衛生機構 33,001,305.43 30,734,305.43 2,267,000.00
210 03 01 城市社區衛生機構 33,001,305.43 30,734,305.43 2,267,000.00
210 04   公共衛生 6,964,700.00 6,368,700.00 596,000.00
210 04 08 基本公共衛生服務 6,668,700.00 6,368,700.00 300,000.00
210 04 09 重大公共衛生服務 296,000.00 0.00 296,000.00
210 11   行政事業單位醫療 2,192,996.57 2,192,996.57 0.00
210 11 02 事業單位醫療 2,192,996.57 2,192,996.57 0.00
221     住房保障支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
221 02   住房改革支出 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
221 02 01 住房公積金 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
合      計 50,244,536.06 47,281,536.06 2,963,000.00
  
2020年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
項目 政府性基金預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        0.00 0.00 0.00
        0.00 0.00 0.00
        0.00 0.00 0.00
合      計 0.00 0.00 0.00
  
2020年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:元
項目 一般公共預算基本支出
經濟分類科目編碼 經濟分類科目名稱 合計 人員經費 公用經費
301   工資福利支出 44,804,414.06 44,804,414.06 0.00
301 01 基本工資 4,625,532.00 4,625,532.00 0.00
301 02 津貼補貼 733,308.00 733,308.00 0.00
301 07 績效工資 17,741,474.40 17,741,474.40 0.00
301 08 機關事業單位基本養老保險繳費 3,693,467.90 3,693,467.90 0.00
301 09 職業年金繳費 1,846,733.95 1,846,733.95 0.00
301 10 職業基本醫療保險繳費 2,192,996.57 2,192,996.57 0.00
301 12 其他社會保障繳費 614,379.42 614,379.42 0.00
301 13 住房公積金 1,615,892.21 1,615,892.21 0.00
301 99 其他工資福利支出 11,740,629.61 11,740,629.61 0.00
302   商品和服務支出 2,451,562.00 0.00 2,451,562.00
302 06 電費 0.00 0.00 0.00
302 13 維修(護)費 0.00 0.00 0.00
302 16 培訓費 0.00 0.00 0.00
302 29 福利費 829,440.00 0.00 829,440.00
302 99 其他商品和服務支出 1,622,122.00 0.00 1,622,122.00
303   對個人和家庭的補助 25,560.00 25,560.00 0.00
303 09 獎勵金 7,560.00 7,560.00 0.00
303 99 其他對個人和家庭的補助支出 18,000.00 18,000.00 0.00
310   資本性支出 0.00 0.00 0.00
310 03 專用設備購置 0.00 0.00 0.00
310 05 基礎設施建設 0.00 0.00 0.00
310 13 *公務用車購置 0.00 0.00 0.00
合      計 47,281,536.06 44,829,974.06 2,451,562.00
  
2020年單位“三公”經費和機關運行經費預算表
編制部門:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心 單位:萬元
2020年“三公”經費預算數 2020年機關運行經費預算數
合計 因公出國(境)費 公務接待費 公務用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
35.00 0.00 0.00 35.00 30.00 5.00  
  
相關情況說明
  一、2020年“三公”經費預算情況說明 
 2020年“三公”經費預算數為35.00萬元,比2019年預算增加1.35萬元(持平)。其中:
(一)因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行公開。
(二)公務用車購置及運行費35.00萬元,比2019年預算增加1.35萬元,主要原因是本年度車輛運行維護費增加。
(三)公務接待費無預算
  二、機關運行經費預算
 本單位無機關運行經費。
  三、政府采購情況
     2020年度本單位政府采購預算946.20萬元,其中:政府采購貨物預算154.40萬元、政府采購工程預算141.00萬元、政府采購服務預算650.80萬元。
  四、績效目標設置情況
    2020年度,本單位編報績效目標的項目共15個,涉及項目預算資金347.30萬元。  
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